市社机关处室
监事会办公室(审计处)

监事会办公室(审计处)

 

(一)监事会办公室工作

1.负责制定并完善监事会有关制度规定,制定年度工作计划,起草工作报告,组织监事会工作会议。

2.负责市社监事会日常工作,贯彻落实市社监事会的决定及工作安排,及时跟踪了解执行情况,做好信息反馈工作。负责监事会的各类文件收发、登记、流转和印章管理工作

3.根据市社战略部署,开展调研工作,收集对市社经营和管理等方面的意见和建议,做好相关资料整理工作,向理事会反映并谏言献策。

4.指导各区社监事会组织机构建设,指导企业监事会工作。负责对派出监事的日常管理工作。负责组织市社监事会、区社监事会成员及派出监事的学习、培训、交流等活动。

(二)审计工作

1.负责制定并完善市社内部审计工作制度,制定审计工作计划并组织实施。指导直属企业建立内审制度。

2.负责对直属企业进行经济效益、财务收支、资金使用等专项审计。

3.根据工作安排,组织对直属企业负责人进行经济责任审计及法人代表离任审计。

4.负责指导系统内部审计工作,负责评价直属企业内控制度,完善内控体系。组织开展内审人员学习、培训、交流活动,加强内审队伍建设。

5.配合市审计局对市社进行的审计工作。

6.市社领导交办的其他任务。